問題已解決
請問公司提前暫估入賬的應(yīng)付賬款的抬頭和實(shí)際收到發(fā)票的抬頭不一致怎么辦



你好? 業(yè)務(wù)真實(shí)的話? 在收到發(fā)票的當(dāng)月把之前做的暫估沖紅? 再做暫估分錄 再做正確的暫估分錄的沖紅分錄就可以的
2024 02/19 11:14

84785046 

2024 02/19 11:26
就是要先把之前錯(cuò)誤的暫估調(diào)整后,再做正確的暫估收到發(fā)票后正常沖銷入賬就可以,不可以直接沖減暫估錯(cuò)誤的分錄嘛

王璐璐老師 

2024 02/19 11:28
你好? 如果你前面是寫了應(yīng)付賬款的二級明細(xì)的話? ?最好是不直接沖的哈??

84785046 

2024 02/19 11:30
好的,謝謝

王璐璐老師 

2024 02/19 11:31
加油? 等你的好評哦

84785046 

2024 02/19 11:32
因?yàn)榍捌诘臅汗拦P數(shù)比較多如應(yīng)付賬款A(yù),可以直接調(diào)整一筆應(yīng)付賬款嘛,意味著借應(yīng)付賬款A(yù) 貸應(yīng)付賬款B

王璐璐老師 

2024 02/19 11:34
你好 也是可以直接調(diào)整應(yīng)付賬款的? 也不會(huì)錯(cuò)? 只是重新全部做一遍會(huì)更清楚一點(diǎn)的? 都行的哈 實(shí)務(wù)中都有的

84785046 

2024 02/19 11:35
好的,謝謝

王璐璐老師 

2024 02/19 11:35
加油? 等你的好評哦
