問題已解決
老師,年底進項稅有留抵應該怎么處理?謝謝!



同學,你好
不用處理的
2024 02/15 12:01

84785005 

2024 02/15 12:03
老師,年底需要將整年的銷項、進項、已交稅金之類的做結轉嗎?具體怎么寫分錄呢?

小菲老師 

2024 02/15 12:52
同學,你好
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
