問題已解決
之前的會計做賬,2023年計提加計抵減時借的補(bǔ)貼收入,2024年政策到期,2023年加計抵減余額要沖掉么?分錄怎么做?



你好,有具體分錄和金額嗎?我這邊幫你寫一下
2024 02/08 14:00

84785010 

2024 02/08 14:25
計提:借:加計抵減 貸:補(bǔ)貼收入 借:未交增值稅 貸:加計抵減。加計抵減當(dāng)期全轉(zhuǎn)未交增值稅了。申報表上還有加計抵減余額1729.28。賬上還有0.02在未交增值稅貸方余額

小小霞老師 

2024 02/08 22:41
你好,相當(dāng)于你這個都是出在應(yīng)交稅費(fèi),你做一筆調(diào)整分錄沖回的呢,或者反結(jié)賬處理
