問題已解決
從這個公司打款到那個公司,因為那個公司沒錢付電費,這樣轉怎么備注



備注往來款就行了哈
2024 02/07 09:22

84784960 

2024 02/07 11:00
電費分割單這個日期是寫實際屬于哪個月電費的日期嗎

家權老師 

2024 02/07 11:01
是的,就是那樣做的哈

84784960 

2024 02/07 11:26
我們是物業公司,本月2月收上月1月電費,收了電費后票也開在2月份,這怎么做賬??

家權老師 

2024 02/07 11:34
正常做賬就是了哈,你的疑惑是啥呢?

84784960 

2024 02/07 12:19
1月份的賬怎么賬,款收在2月份,我開出去的發票也在2月份的

家權老師 

2024 02/07 14:32
那么直接做2月的收入就是了哈

84784960 

2024 02/07 16:04
做到2月份是不是不符合權責發生制?

家權老師 

2024 02/07 16:07
沒法做到絕對全責發生哈,只要在1年內就行

84784960 

2024 02/07 16:07
那12月底的怎么辦?

家權老師 

2024 02/07 16:16
12月份發生的就在當月計提,后期來發票沖計提的往來

84784960 

2024 02/07 16:20
你的意思是1月份的電費的收入做到2月份,年底12月份的電費計提下是這樣嗎?還是現在從1月份開始每月計提下?請問計提分錄怎么寫?

家權老師 

2024 02/07 17:23
計提成本費用的通用分錄,根據具體情況適當調整科目
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
