問題已解決
待抵扣進項稅轉出怎么做會計分錄?



您好,待抵扣是還沒認證的進項稅額嗎
2024 02/05 08:43

84784951 

2024 02/05 08:44
已經認證了。

東老師 

2024 02/05 08:45
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

84784951 

2024 02/05 08:50
譬如原有的記賬是借:管理費用——辦公費;借:待抵扣進項稅 貸:銀行存款,那我做進項稅轉出的時候怎么做》?

東老師 

2024 02/05 08:51
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

84784951 

2024 02/05 08:52
那就是等于增加費用了是吧

東老師 

2024 02/05 08:52
對,就是你們的費用增加了
