問題已解決
老師,增值稅申報表主表中的稅款繳納的25-34欄,應該怎么填寫及理解。特別是25.27.30.31.32.33欄



25藍,這個是上一個月的應補稅款
26這個是出口退稅的,這里一般企業不用管的
28這個是有一定預繳稅款的,在這里面填寫合服表示的實際抵扣金額是一樣的
29這個是出口預繳稅款
30,如果你是正常交稅25和30是一樣的
31一般是你有欠款,然后在這個月繳納的,比如留底抵欠在這里填寫
32這個是自動出來的,24+25+26-27
33是25+26欄-27出來的
34 如果沒有其他特殊的情況和24是一樣的
2024 02/04 14:16
