問題已解決
老師問下,我們是生產出口企業,就是比如24.1有留抵稅額,當時針對留抵的稅額進行了退稅。24.2有份增值稅申報表那坨 1月的留抵稅額還掛起的,當實際已經退了,那么3月報2月的時候增值稅那坨留抵是有內銷的時候可以抵嗎



不能抵扣的
已經給你們退稅了
你這個申報表不對的吧
2024 02/03 17:26

84785030 

2024 02/03 17:27
那申報表咋操作呢

84785030 

2024 02/03 17:28
怎么才能讓申報表不體現那坨已經抵了的稅額

郭老師 

2024 02/03 17:38
你看下你申請了出口退稅之后,你的鏡像下一個月主表里面有進項轉出嗎?

84785030 

2024 02/03 17:39
他沒有呢,那我懂了要進項轉出

郭老師 

2024 02/03 17:39
是的,需要進行轉出的

84785030 

2024 02/03 17:40
好的懂了謝謝

郭老師 

2024 02/03 17:41
不用客氣
周末愉快

84785030 

2024 02/03 17:46
好的周末愉快

郭老師 

2024 02/03 17:49
周末愉快,非常感謝。
