問題已解決
當月增值稅申報表計稅銷售額沖減上年度紅沖發票,賬怎么做?



您好,是直接沖銷收入是嗎
2024 02/02 22:45

84785033 

2024 02/02 22:55
紅沖上年度發票是沖銷當月銷售額

小鎖老師 

2024 02/02 22:56
嗯對,那就是直接做以前年度損益調整的借方就行

84785033 

2024 02/02 22:58
這樣跟增值稅申報計稅銷售額不符,計稅銷售額是直接減去紅沖發票

小鎖老師 

2024 02/02 23:10
對啊,這個肯定不相符,因為你跨年了,不是直接月份做的這個
