問題已解決
款項在2023年已付,2024年才把發票開回來,要想先抵扣2023年的企業所得稅稅前扣除的話,2023年分錄需要怎么做呢?



那么23年就必須暫估那筆成本費用
2024 02/02 10:21

84784949 

2024 02/02 10:22
能發一下2023年暫估的分錄

84784949 

2024 02/02 10:22
以及2024年發票開回的分錄嗎

家權老師 

2024 02/02 10:25
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84784949 

2024 02/02 10:41
2023年
摘要:暫估服務費
借:管理費用-服務費
應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應付賬款-某某有限公司
像這樣的暫估款,2024年要怎么沖減呢?

家權老師 

2024 02/02 10:45
借:應付賬款-估價-供應商
? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
? ? ?應交稅費-待抵扣進項稅額

84784949 

2024 02/02 10:59
沒有看懂,我是知道金額的稅額的,沒有差額

84784949 

2024 02/02 11:01
知道金額、稅額、公司名稱,只是提前入賬

家權老師 

2024 02/02 11:05
借:應付賬款-某某有限公司
? ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:銀行存款
? ? ?應交稅費-待抵扣進項稅額

84784949 

2024 02/02 11:08
開票前就已經付款了,抵扣稅款再調整就行了吧

家權老師 

2024 02/02 11:11
那么就是
借:應交稅費-增值稅-進項
? ? ?貸:應交稅費-待抵扣進項稅額

84784949 

2024 02/02 11:12
那發票是放到2023年暫估款那里,還是2024年稅額調整那里呢?

家權老師 

2024 02/02 11:13
是2024年稅額調整那里,23年暫估的憑證備注發票在哪張憑證后邊?

84784949 

2024 02/02 11:16
好的,謝謝

家權老師 

2024 02/02 11:19
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
