問題已解決
公司固定人員工資,社保在公司買,工資不在本公司發,通過其他被**方發,可以嗎?那本單位會計應該怎么做賬?



同學你好,長期這么操作是不合規的
2024 02/01 20:35

王曉曉老師 

2024 02/01 20:38
你們**的單位發了工資,實際承擔方是你們還是他們,就是你需要把工資錢付給**單位不

84785021 

2024 02/01 20:40
我們有項目在被**方,是從被**方的項目中發放

84785021 

2024 02/01 20:41
關鍵這賬不知怎么走?

王曉曉老師 

2024 02/01 20:42
協商一下,社保也那里買好了,個稅也那里報

84785021 

2024 02/01 20:42
**方計提人員的工資,社保,其他應收款怎么做賬?

84785021 

2024 02/01 20:43
不是,只是臨時在那邊走個賬?

王曉曉老師 

2024 02/01 20:45
哦,如果這樣的話你們就借:其他應收款(付的社保全額)貸:銀行存款

王曉曉老師 

2024 02/01 20:45
他們就正常計提社保,工資,掛你們的其他應付款
