問題已解決
制造業企業在籌建期也稱建設單位建造新廠房,改造舊廠房,施工單位向建設單位申請了三筆工程款,第一筆2023年12月28日申請,2024年1月2日支付,2024年2月4日開票(第一筆款申請時,支付時,收到發票時建設單位怎么寫分錄入帳呢?)第二筆,1月3日申請,2月4日支付,支付之后2月4日收到發票(第二筆款申請時,支付時,收到發票時建設單位怎么寫分錄入帳呢?)第三筆,2023年12月30日申請,12月31日支付,2024年1月5日收到發票(第三筆款申請時,支付時,收到發票時建設單位怎么寫分錄入帳呢?)



你好,第一筆??
支付分錄? 借:預付賬款? ?貸銀行存款
收到發票?
?借:在建工程?
? 應交稅費-增值稅進項
貸:預付賬款
第二筆
借:在建工程
應交稅費-增值稅
貸:銀行/或者從應付過下
2024 01/31 15:15

高輝老師 

2024 01/31 15:17
第三筆
支付分錄
借:預付賬款
貸銀行存款
收到發票
借:在建工程
應交稅費-增值稅進項
貸:預付賬款

84784988 

2024 01/31 15:27
老師,款項申請時都不做賬嗎?只有實際支付時和收到發票才做賬對不?如果先支付過幾天收到發票就借預付貸銀行,收到發票再沖借在建貸預付對嗎?

84784988 

2024 01/31 15:29
第四筆,1月2日申請了200萬,1月8日開了100萬的發票并支付了200萬怎么做賬呢?

高輝老師 

2024 01/31 15:29
你好,申請的時候一般不確認的
實際支付和收到發票做賬
是先做預付,在收到發票也就是認證發票的時候沖預付
理解都是一致的。

84784988 

2024 01/31 15:31
第四筆,1月2日申請了200萬,1月8日開了100萬的發票并支付了200萬怎么做賬呢?

高輝老師 

2024 01/31 15:34
1月8日分錄
借:在建工程 917431.19
應交稅費-增值稅進項82568.81
預付賬款? ? ? ? ?100萬
貸:銀行存款? 200萬
