問題已解決
老師請問下發給員工的福利(手機),但手機的錢我們要走對公賬戶付給商家,我應該怎樣做會計分錄?



同學,你好!
1.計提
借:管理費用/銷售費用/在建工程等
貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費)
2.實際購進并發放
借:應付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費)
貸:銀行存款等
應交稅費-應交個人所得稅
說明:發放外購的實物給員工,不得抵扣進項稅額,且需要并入當月的工資按照“工資薪金所得”扣繳個人所得稅。
2024 01/31 09:20

84784996 

2024 01/31 09:22
那我們付商家的錢又應該怎樣做會計分錄呢?

張曉慶老師 

2024 01/31 09:30
借:低值易耗品
貸:銀行存款
