問題已解決
老師您好,去年的發票,今年做以前年度損益調整,收到的是專票,是不是稅額也做以前年度損益調整這個科目,稅額是不是不做應交增值稅進項稅額這個科目了?



您好 同學,專票進項稅是要做進應交增值稅-進項稅額
2024 01/30 09:37

84785000 

2024 01/30 09:40
,只是不含稅金額做以前年度損益調整,稅額還是正常做應交增值稅進項稅額科目嘛

謝謝老師 

2024 01/30 09:41
對哦,不含稅金額要做進成本費用,影響利潤表科目,所以用以前年度損益調整
