問題已解決
老師,暫估入庫已付款怎么做賬務處理?



您好,借:原材料 貸:銀行存款
來發票后把上面分錄紅沖,再按發票入賬
借:原材料 進項稅 貸:銀行存款
2個分錄銀行存款一正一負,不影響
2024 01/27 22:29

84785045 

2024 01/27 22:34
那暫估的原材料就是價稅合計了?

廖君老師 

2024 01/27 22:44
您好,不是不是,我粗心了,重新寫,暫估不估進項稅,用往來科目預付賬款替代
借:原材料?預付賬款? ?貸:銀行存款
來發票后把上面分錄紅沖,再按發票入賬
借:原材料 進項稅 貸:銀行存款

84785045 

2024 01/27 23:05
我整理一下哈,老師您看對不對?
借:庫存商品-暫估(不含進項)
貸:應付賬款-暫估
借:預付賬款-(公司)
貸:銀行存款
來票了:沖暫估再入庫
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:預付賬款-(公司)

廖君老師 

2024 01/27 23:08
您好,您的分錄好清晰,比我寫的那個好

84785045 

2024 01/27 23:12
謝謝老師

廖君老師 

2024 01/27 23:13
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
