問題已解決
老師 假如員工這個月費用發生 但是發票沒有收到 下個月才收到 那我應該怎么做賬呢這兩個月



先做預付賬款,收到發票沖預付賬款
2024 01/24 10:39

84784984 

2024 01/24 10:59
老師假如以 實際費用100 稅13為例 請問是 當月 借:預付賬款113 貸:銀行存款113 下月收到票子 借:管理費用100 應交稅費應交增值稅進項稅額 13 貸預付賬款113 這樣嗎

venus老師 

2024 01/24 11:00
沒錯的,分錄是沒有問題的

84784984 

2024 01/24 11:05
老師 為什么您用預付款 用其他應收款可以嗎 我覺得好像差不太多

venus老師 

2024 01/24 11:08
可以的,同學,沒有問題,就是一個過渡往來,

84784984 

2024 01/24 11:13
謝謝老師 老師想在問您一下 為什么我們收到票子才計入管理費用計入損益 按照我們會計全責發生制來說 應該是不管什么時候付錢 看的是費用實質上屬于哪個月

venus老師 

2024 01/24 11:23
是的,同學,你也可以直接做費用 ,然后收到發票貼在后面

84784984 

2024 01/24 11:34
可是老師 假如下個月才收到管理費用的票子 我上個月已經把憑證裝訂完了呀 假如下個月收到票子要把上個月裝訂的拆開嗎

venus老師 

2024 01/24 11:37
所以通過預付賬款過渡呀,而且放在全年。累計也是全年的

84784984 

2024 01/24 11:41
通過預付賬款科目 像我們剛剛說的那個分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這是全責發生制嗎?

venus老師 

2024 01/24 11:51
同學,實物中就是一個過渡,因為你這個是能確定下個月,如果你下年收到的話,你本年直接做費用?
