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老師,我想問一下利潤表中的稅金及附加的是怎么算出來的



你好,你近期的附加稅,房產稅、印花稅、土地使用稅、資源稅、消費稅、環保稅。
2024 01/23 12:58

郭老師 

2024 01/23 12:58
計提的剛才打錯了的

84785039 

2024 01/23 13:01
但是我發現我利潤表中的稅金及附加本年累計的金額,和我實際計提的金額不一致

郭老師 

2024 01/23 13:02
你好,那你看下每個月是一樣的嗎?

84785039 

2024 01/23 13:14
老師,我發現是從6月份的時候,忘記計提附加稅和印花稅了,應該可以在12月做賬一下子補計提吧

郭老師 

2024 01/23 13:15
你好可以的,可以補的

84785039 

2024 01/23 13:39
好的。老師,還有就是資產負債表中的應付職工薪酬期末余額是怎么來的?

郭老師 

2024 01/23 13:41
應付職工薪酬貸方余額。沒有發現去的工資、社保、公積金等。

84785039 

2024 01/23 13:45
老師,我這個有職工福利費借方有余額,這是什么情況啊

郭老師 

2024 01/23 13:46
你們單位沒有計提支付出去的吧。

84785039 

2024 01/23 13:48
這個是我們支付出去的錢呢

郭老師 

2024 01/23 13:48
你好,應付職工薪酬,借方有余額。是支付出去了,沒有計提。

郭老師 

2024 01/23 13:49
借管理費用福利費,
貸應付職工薪酬福利費,這個是計提的。

84785039 

2024 01/23 13:49
好的,那我統一在12月份補計提可以吧

郭老師 

2024 01/23 13:51
是的,對的,補上就可以的。

84785039 

2024 01/23 15:38
老師,我想問一下原材料期末余額在借方是什么意思

郭老師 

2024 01/23 15:40
你好,你單位剩余的原材料在倉庫里面沒有領用的。

84785039 

2024 01/23 16:26
好的老師,我的資產負債表應付賬款期末余額和科目余額表的應付賬款期末余額對不上,這是怎么回事啊?

郭老師 

2024 01/23 16:29
他是不是重分類了,應付賬款,他取數是應付賬款明細,貸方加上預付賬款貸方明細。

84785039 

2024 01/23 16:42
老師,我這邊沒有聽懂你說的意思

郭老師 

2024 01/23 16:42
資產負債表應付取數你沒有看懂嗎?它重分類
預付賬款在貸方明細余額的他放到了應付賬款里面去了。

84785039 

2024 01/24 10:31
好的,老師,我們公司是生產粉末涂料型的企業,平時生產時有報廢的話,該做怎么樣的處理呢

郭老師 

2024 01/24 10:35
報廢的做營業外支出里面的。
