問題已解決
買酒送禮做賬問題:老師,如果發現了21年公司購買了一批酒送給客戶,進項稅在21年抵扣了,但是21年至今沒有把發票入賬,也沒有視同銷售處理,現在24年了該怎么處理這個東西



同學你好 外購的不應該視同銷售 只需要做進項稅額轉出
2024 01/22 14:50

84785043 

2024 01/22 14:52
外購的酒水不需要視同銷售嗎?那進項稅當時已經抵扣了,要怎么做進項稅轉出?

cassie 老師 

2024 01/22 14:53
同學你好 是的 如果是自產的需要視同銷售 進項稅額轉到成本科目即可?

84785043 

2024 01/22 14:56
當時這筆是沒有入賬的,只是稅局上做了認證抵扣,賬上沒有體現出這筆招待費,那會計分錄要怎么做?

cassie 老師 

2024 01/22 15:02
進項稅額轉出 入業務招待費 但是跨年的 以 以前年度損益調整替代損益類科目

84785043 

2024 01/22 15:10
老師,它一開始就沒有入賬,所以賬上也沒有體現過進項稅,那為什么還要做進項稅額轉出呢

84785043 

2024 01/22 15:11
沒有入賬,只是稅局報稅的時候,被認證抵扣了,但是會計賬上沒有體現這筆有被抵扣,也沒有入過費用,賬上一點痕跡都沒有,只有稅務局上有被勾選認證抵扣銷項稅的記錄

cassie 老師 

2024 01/22 15:47
同學你好? 那你這邊入賬報稅應交稅費就對不上啊 ?不平呢?

84785043 

2024 01/22 15:56
是啊!對不上,不知道怎么處理、

cassie 老師 

2024 01/22 15:58
好吧 兩邊都需要改哈 首先納稅申報表需要轉出 其次 報表需要更改 調整以前年度損益調整 只要是涉及利潤的?

84785043 

2024 01/22 15:59
也就是說,下次納稅申報的時候,要把已經抵扣的進項稅負數轉出嗎

cassie 老師 

2024 01/22 16:06
附表二 進項稅額轉出那欄

84785043 

2024 01/22 16:10
那報表上怎么調整啊?假如酒水不含稅金額是1000,稅額是130,那24年調整的賬怎么做

cassie 老師 

2024 01/22 16:14
入費用:借 銷售費用 -業務招待費(以前年度損益調整替代)? 貸:銀行存款(銀行平賬) 這樣就行了?

84785043 

2024 01/22 16:25
好的,感謝老師

cassie 老師 

2024 01/22 16:29
您客氣啦 方便的話 還望好評哦
