問題已解決
老師,其他應付款老板,怎樣用老板其他應付款報銷的沖銷其他應付款老板的



你好,同學
因為是其他應付款,欠款老板的,一般是不能沖銷的
如果其他應付款是借方余額,可以沖銷報銷
借管理費用
貸其他應付款
2024 01/19 13:36

84784953 

2024 01/19 13:38
不是,其他應付款借款掛著借方,就是老板還差公司的,但是其他應付款-費用報銷又掛著,還差老板費用報銷的,怎樣把費用報銷的沖借款

冉老師 

2024 01/19 13:39
借管理費用
貸其他應付款
這個,按照這個分錄沖

84784953 

2024 01/19 13:40
這個分錄之前已經做了,貸方還掛著費用報銷的應該支付老板的很多,然后借款的應付的又掛著借方金額

冉老師 

2024 01/19 13:40
這樣的話,
借其他應付款
貸其他應收款

84784953 

2024 01/19 13:42
那其他應付的借方又增加金額 了,相當于增加老板的應收款了

冉老師 

2024 01/19 13:42
你現在是哪兩個科目有余額,什么方向的余額,發一下,老師看看怎么調整

84784953 

2024 01/19 13:49
其他應付款-費用報銷老板的貸方余額,其他應付款-借款老板的借方余額

冉老師 

2024 01/19 13:50
這兩個科目反方向對沖就可以了

84784953 

2024 01/19 14:02
老師,現在就是反不了啊,一方科目重平了,另外一方增加了,給有什么好的辦法呢,老師

冉老師 

2024 01/19 14:26
這樣的話,直接調整費用

84784953 

2024 01/19 14:37
怎樣調整呢,改賬嗎,還是

冉老師 

2024 01/19 15:44
是的,直接做調整分錄
