問題已解決
老師 個體戶捐贈了2000元,計入了營業外支出 年度匯算清繳時這個2000元能稅前扣除嗎



你好看應納稅所得額是多少?應納稅所得額*30%以內部分可以扣除
2024 01/17 10:23

84784966 

2024 01/17 10:29
應納稅所得額是零,因為我們彌補了之前的虧損 利潤總額是13萬多

暖暖老師 

2024 01/17 10:30
那就全部不可以扣除的

84784966 

2024 01/17 10:32
這個不能扣除是吧 那福利費和招待費扣除標準是什么

暖暖老師 

2024 01/17 10:34
福利費是工資總額的14%以內可以扣除
業務招待費是實際發生額的60%和營業收入的千分之五,誰小按誰扣除

84784966 

2024 01/17 10:36
這個扣除是什么意思,假如我招待費2萬,營業收入50萬,發生額百分之60是12000,收入千分之五是2500,就是17500元要調增這樣嗎

暖暖老師 

2024 01/17 10:38
招待費是實際發生額的60%是12000
收入千分之五是2500
納稅調增20000-2500=17500

84784966 

2024 01/17 10:38
就是這17500元不能扣除,要調增是吧,還有營業收入包括營業外收入嗎

暖暖老師 

2024 01/17 10:40
需要調增,不包括營業外收入

84784966 

2024 01/17 10:41
還有如果福利費金額在扣除之內,匯算清繳時就不用管是吧

暖暖老師 

2024 01/17 10:42
是的,你說的是正確的

84784966 

2024 01/17 10:44
個體戶中的營業費用是什么呢,營業成本是成本,上面沒有銷售費用,這個營業費用能填銷售費用嗎

暖暖老師 

2024 01/17 10:45
不可以,就是主營業務成本和其他按業務成本

84784966 

2024 01/17 10:49
營業費用就是其他業務成本是吧 但是銷售費用填哪呢 上面沒有銷售費用可以填的

暖暖老師 

2024 01/17 10:50
費用是費用,不一樣啊

84784966 

2024 01/17 10:52
是不一樣啊 但是你看我發的這個圖片,匯算清繳時只有管理費用和財務費用,但是我銷售費用有金額,填哪呢

暖暖老師 

2024 01/17 10:56
你放在其他支出里

84784966 

2024 01/17 10:59
老師 還是沒太明白 營業費用就不用填是吧 正常做賬都是計成本,銷、管、財,營業費用沒有就寫0就行是吧

暖暖老師 

2024 01/17 11:00
如果不影響可以不填寫的
