問題已解決
請問下這筆回單我怎么做會計分錄。我們是收款方



同學你好
是你們的收入嗎
2024 01/15 17:51

84784966 

2024 01/15 18:03
不是的 沒有這次對應的開票

樸老師 

2024 01/15 18:03
那是啥
預收賬款?
還是q其他應付款

84784966 

2024 01/15 18:20
預收賬款應該是

樸老師 

2024 01/15 18:22
借銀行
貸預收賬款

84784966 

2024 01/15 19:21
如果是我們的收入那就是正常按照票據做就行是嘛

樸老師 

2024 01/15 19:28
對的,正常來做沖減應收賬款

84784966 

2024 01/16 10:26
老師 是收入 但是不知道對方名稱

樸老師 

2024 01/16 10:30
這個要知道名稱哦

84784966 

2024 01/16 11:08
老師 那我收到這張票據回單 是包括財務費用還是不包括啊

樸老師 

2024 01/16 11:12
同學你好
這個是貼現扣除之后的

84784966 

2024 01/16 11:14
老師那跟應收賬款不平了吧

樸老師 

2024 01/16 11:17
要計入財務i費用的哦
沖減應收

84784966 

2024 01/16 11:23
老師 比如我們應收賬款是500 然后貼現沖應收 那應收賬款是不就變少了 那應收賬款就沖不平了吧

樸老師 

2024 01/16 11:25
同學你好
沒有呀
借銀行
借財務費用
貸應收賬款
這不是正好呀

84784966 

2024 01/16 11:26
老師 應收賬款和收到銀行存款的差額正好是財務費用?

樸老師 

2024 01/16 11:28
同學你好
不是嗎
這個就是財務費用
