問題已解決
加計扣除的賬務處理



老師請問加計扣除之前按10%扣除的,但10月的時候說稅率調整到5%,補繳納了增值稅跟附加稅,我補結轉到未交增值稅然后繳納,導致應交稅費余額不對,這個要怎么操作呢?謝謝
2024 01/15 16:22

王璐璐老師 

2024 01/15 16:24
你好? 你需要把你之前計提的10%調整一下? 加計扣除的之前的憑證調增一點的? 要不就會有余額沖不平的

王璐璐老師 

2024 01/15 16:29
加油? 主動結束問題記得給我一個五星好評哦

84785018 

2024 01/15 16:33
哦,好的謝謝

王璐璐老師 

2024 01/15 16:35
加油,哈哈,等你的好評哦

84785018 

2024 01/15 16:37
老師,我之前做加計扣除的時候是借的轉出未交,貸的未交,然后繳納未交,進的營業外收入,我把之前的調了,借的未交,貸的轉出未交,但是應交稅費的余額沒變呢?

王璐璐老師 

2024 01/15 16:41
你把加計10%的憑證沖一半就對的上了

84785018 

2024 01/15 16:44
我之前沖的時候沒有做到收入的稅金里面去,是直接看加計扣除了多少,就結轉了多少未交的,但是我現在這么沖,余額還是之前一樣的不對,并且導致未交都有余額了

王璐璐老師 

2024 01/15 16:45
你好,你現在這么做會比較暈,也很亂的,建議你好好理一下思緒,把這個科目發生額也都看看,要不真的會頭暈的

王璐璐老師 

2024 01/15 17:31
加油,問題結束后等你的好評哦
