問題已解決
我們是小規模這個季度代開專票已經是20多萬了,當時已經繳納稅款了,增值稅報表上我怎么填寫已經繳納的稅額



銷售額填寫在增值稅申報表(小規模納稅人)相應的“應征增值稅不含稅銷售額”和“稅務機關代開增值稅專用發票銷售額”欄內。稅款填寫并包含在“本期應納稅額”和“應納稅額合計”內,填寫在“本期預繳稅額”內。
2018 03/22 10:26

84785017 

2018 03/22 11:26
那我做賬的時候就是借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款是嗎?不用像一般納稅人一樣結轉嗎?小規模繳納增值說就這一步就可以了嗎?

張艷老師 

2018 03/22 11:30
是的,小規模納稅人就只有應交稅費--應交增值稅一個科目
