問題已解決
馬上春節了,甲公司從超市買了2萬元的購物卡打點客戶,怎么做會計分錄才能在稅務上才能合規?另外和超市買購物卡需要超市給開發票嗎?



你好,同學
建議開發票,記入招待費中
2024 01/15 13:03

84785024 

2024 01/15 13:08
計入招待費這樣稅務查起來是不是就沒事?

冉老師 

2024 01/15 13:09
實務中很多的,老師現在接觸的公司也有
招待費還好,是限額扣除,超過限額不能稅前扣除

84785024 

2024 01/15 13:12
超市如果不給開票,那還能走業務招待費嗎,因沒有原始單據

冉老師 

2024 01/15 13:13
建議可以協商最好有發票,不然只能做無票費用

84785024 

2024 01/15 13:15
無票費用更不能稅前扣除了對吧

冉老師 

2024 01/15 13:16
是的,不能稅前扣除

84785024 

2024 01/15 13:20
我們是勞務派遣公司,執行差額征稅,導致會計報表收入和稅務申報表收入不一致,按哪個收入作為計算業務招待費的依據?

冉老師 

2024 01/15 13:21
按照會計報表的收入計算

84785024 

2024 01/15 14:11
我們是一年收入才30萬,如果按業務招待費計算,可稅前抵扣的是30萬*0.005*60%=900元
這次我們送禮就的2萬塊,老師建議一下我們怎么樣才能合理消化入賬呢?

冉老師 

2024 01/15 14:40
招待費限額300000×0.5%=1500
20000×60%=12000
所以限額是1500
