問題已解決
老師,小規模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅,轉營業外收入,專票計入了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?



您好,這個的話,專票那部分,你不是要繳納嗎
2024 01/14 20:41

84784948 

2024 01/14 20:45
是啊,應該怎么做分錄呢?轉出未交增值稅嗎?

小鎖老師 

2024 01/14 20:46
可以放在這個貸方,繳納的時候直接通過銀行

84784948 

2024 01/14 20:48
借方是什么?

小鎖老師 

2024 01/14 20:49
借方是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

84784948 

2024 01/14 20:52
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

84784948 

2024 01/14 20:53
實際繳納時
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:銀行存款

小鎖老師 

2024 01/14 20:53
嗯對是這個意思的了

84784948 

2024 01/14 21:02
謝謝老師

小鎖老師 

2024 01/14 21:03
不客氣的,祝您開心
