問題已解決
老師你好我們公司又欠以前年度的稅費,然后有進項1萬,報增值稅就直接給我們進項稅轉出了,這個進項稅轉出的會計分錄怎么做啊



你好,同學
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2024 01/14 18:55

84785005 

2024 01/14 18:58
我們公司以前被查了,要補稅和罰款,我也不知道是扣的哪個,借方寫那個比較合適

冉老師 

2024 01/14 19:00
借方用營業外支出科目

84785005 

2024 01/14 19:02
好的,謝謝

冉老師 

2024 01/14 19:03
不客氣,同學,周末愉快
