問題已解決
月末是不是要把進項和銷項結轉?



你好可以的
年末月末做都可以
2024 01/14 08:15

84784996 

2024 01/14 08:17
已經結過賬了,這個月補做分錄可以嗎

郭老師 

2024 01/14 08:18
你好可以的
可以的

84784996 

2024 01/14 08:21
分錄可以說下嗎?銷14000.進項10000.有個稅控設備抵扣280.交稅120.

郭老師 

2024 01/14 08:23
借銷項14000
貸進項10000
減免稅款280
轉出未交增值稅14000-280-1000

郭老師 

2024 01/14 08:23
上面的都是三級科目的

84784996 

2024 01/14 08:26
具體說下分錄百老師,新手小白

郭老師 

2024 01/14 08:28
借應交稅費應交增值稅銷項14000
貸應交稅費應交增值稅進項10000
應交稅費應交增值稅減免稅款280
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅14000-280-1000

84784996 

2024 01/14 08:33
好的,謝謝老師,我2022.2023年都沒結轉,這個月補做分錄結轉就可以了吧?

84784996 

2024 01/14 08:36
去年沒結轉,有留底稅額,實際應交增值稅是負數。我們這統計交增值稅,我是按留底的負數填寫,還是銷項填寫?

郭老師 

2024 01/14 08:40
是的
0
留底沒有繳稅就是0

84784996 

2024 01/14 08:42
好的,感謝老師

郭老師 

2024 01/14 08:44
不用客氣
周末愉快
