問題已解決
你好老師,我們是銷售車輛的公司,上季度結轉成本時候多結轉了一輛車,分錄當時寫的是:借:主營業務成本,貸:庫存商品,現在想要沖減主營業務成本,增加庫存商品,這個分錄應該怎么做呀



借庫存商品借主營業務成本負數
如果第四季度修改
2024 01/13 21:56

84785025 

2024 01/13 22:00
收到老師

郭老師 

2024 01/13 22:12
不用客氣,周末愉快

你好老師,我們是銷售車輛的公司,上季度結轉成本時候多結轉了一輛車,分錄當時寫的是:借:主營業務成本,貸:庫存商品,現在想要沖減主營業務成本,增加庫存商品,這個分錄應該怎么做呀
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