問題已解決
請問老師增值稅申報出現這些提示要怎么處理



您好,第10欄要填數
季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2024 01/13 10:36

84785036 

2024 01/13 12:26
請問我們是享受3%減1%的小規模納稅人,開票的時候可以選擇開1%和免稅的稅額開票嗎?

廖君老師 

2024 01/13 12:26
您好,不可以的,我們就是開1%,不選免稅開票哦,

84785036 

2024 01/13 12:35
如果已經開了免稅的發票怎么辦

廖君老師 

2024 01/13 12:45
您好,紅沖后重新開哦,我們不能開免稅發票的

84785036 

2024 01/13 14:46
沖紅重新開怎么做賬務處理呢

廖君老師 

2024 01/13 14:52
您好,原分錄復制后金額改為負數,再按新開發票做分錄(正數)

84785036 

2024 01/13 17:23
10項填了又提示這個

廖君老師 

2024 01/13 17:43
您好,10行咱填 的數據和上面1-5行填的銷售額是一樣的么

84785036 

2024 01/13 17:50
是一樣的

廖君老師 

2024 01/13 17:54
您好,咱這個提示大有可能 是因為開了免稅發票,您把免稅發票填在8行和12行
