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老師,發票開錯了,當月沖紅,要不要做賬務處理?未入賬就發現開錯了



您好,這個是可以的,可以
2024 01/12 21:55

84785003 

2024 01/12 21:57
?可以?啥意思?我只是開票開錯了,未寫分錄,未入賬,咋整?按照對的票,正常做分錄嗎?

小鎖老師 

2024 01/12 21:58
是這樣的,就是說,你需要先做一個,然后紅沖后,在做一個相反就行

84785003 

2024 01/12 22:02
你的意思是:我開錯發票,當月的,先寫一個分錄,然后沖掉,再寫一個正確的嗎?可以直接寫一個正確的分錄嗎?分錄不做沖紅那步嗎?

小鎖老師 

2024 01/12 22:03
對這個理解是沒錯的

84785003 

2024 01/12 22:04
那如果是跨月沖紅了尼?咋做?老師能幫忙寫個完整的分錄看看嗎?

小鎖老師 

2024 01/12 22:07
1、企業紅字沖銷收入時:
借:銀行存款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2、企業紅字沖銷費用時:
借:管理費用(根據費用所屬部門計入相關科目)(紅字)
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)(紅字)
貸:銀行存款(紅字)

84785003 

2024 01/12 22:12
老師,我能理解為,不管是不是當月,還是跨月,只要開發票,開錯了,分錄就得沖紅,重新寫過,是這樣嗎?

小鎖老師 

2024 01/12 22:13
對的理解的是沒錯的
