問題已解決
老師那會做帳的時候,以為是現金收款的,所以就是借的現金貸的主營業務收入貸的應交稅費增值稅銷項稅額。



對,沒錯的,做賬就是這么做的
2024 01/12 17:50

84785044 

2024 01/12 17:50
老師現在做了銀行發現好多都是銀行付款的

東老師 

2024 01/12 17:51
那就是借銀行存款 借庫存現金負數

84785044 

2024 01/12 17:51
怎么平應收帳款呢銀行做的應收帳款收入做的現金

東老師 

2024 01/12 17:51
你借方不是做的庫存現金嗎?

84785044 

2024 01/12 17:53
老師能不能借應收帳款貸現金了

東老師 

2024 01/12 17:53
也可以這么做,然后再借銀行存款 貸應收賬款

84785044 

2024 01/12 18:00
謝謝東老師

東老師 

2024 01/12 18:00
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

84785044 

2024 01/12 18:01
應付工資老板銀行發的多和帳上面做的不一樣怎么處理呢東老師

東老師 

2024 01/12 18:02
賬上計提和老板發的不一致對嗎?具體怎么不一致呢?

84785044 

2024 01/12 18:16
計提的少發放的多

東老師 

2024 01/12 18:20
那你補提工資,借管理費用工資(少計提的)貸應付職工薪酬

84785044 

2024 01/12 18:43
東老師本期工會籌備金已經繳納了。

東老師 

2024 01/12 18:44
您說的意思是工會也少報了是嗎?

84785044 

2024 01/12 18:46
東老師我發現負數工資是因為去年前年工資現金發放了,這種情況應該怎么辦了東老師

東老師 

2024 01/12 18:47
我現在想知道你是哪步沒做,是沒有計提工資嗎?

84785044 

2024 01/12 19:52
2022年工資計提現金發放了,2023年補做的銀行發現2022年銀行也發放了導致現在工資多發了為負數

東老師 

2024 01/12 19:57
你把多計提的工資沖銷了就行了
