問題已解決
合作取消了,12月供應商退回款項了,專用發票1月才做紅沖,12月的收到退回款項,和1月收到紅沖的專票分錄怎么做



你好; 你支付款出去怎么做分錄的; 收回來就 做相反分錄即可; 你是購買方這邊是吧
2024 01/11 16:12

84785009 

2024 01/11 16:14
那我12月借銀行存款,貸主營業務成本 貸應交稅費_待抵扣進項嗎,那1月收到紅沖發票了要進項轉出怎么做分錄呢

meizi老師 

2024 01/11 16:15
你好; 怎么會這樣做賬 ; 你是不是寫反了哦

84785009 

2024 01/11 16:20
支付的時候是借主營業務成本 貸銀行存款貸應該交稅費_待抵扣進項,現在合作取消了,但是紅字發票還沒收到 要怎么做分錄呢

meizi老師 

2024 01/11 16:33
沒有收到發票先不做紅沖分錄,

84785009 

2024 01/11 16:53
收到紅字發票后怎么做分錄呢?當月還要進項轉出

meizi老師 

2024 01/11 17:40
你認證了進項稅沒有,我看看怎么轉出
