問題已解決
年末,進項稅額大于銷項稅額,怎么做賬務處理?



你好,是需要做結轉增值稅的處理??
2024 01/11 16:08

84784954 

2024 01/11 16:10
是的老師

鄒老師 

2024 01/11 16:11
你好
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

84784954 

2024 01/11 16:14
老師,我看有一個增值稅留抵稅額這個科目,還需要轉到這個科目里么

鄒老師 

2024 01/11 16:15
你好,不需要設置這個明細科目。
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方余額,就代表留抵稅額的意思?

84784954 

2024 01/11 16:16
好的,謝謝老師

鄒老師 

2024 01/11 16:17
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
