問題已解決
我方已抵扣了張進項發票,但發現該發票備注里有誤,該發票要紅沖。我是購方,現采用數電開具;而對方是紙質發票,該紅字發票該如何開具,我方需怎樣操作?



發納稅人在紅字發票業務模塊點擊“紅字發票確認信息錄入”,進入紅字發票確認信息錄入界面。
2.在“①選擇票據”步驟中,錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕,查詢需要紅沖的藍字發票信息。
3.在查詢結果中點擊“選擇”后進入【紅字發票確認信息錄入】頁面“②信息確認”,需要沖紅的藍字發票信息自動帶入到頁面。
4.點擊【上一步】或“返回重選”,返回到“①選擇票據”界面;點擊【提交】按鈕,跳轉到“③提交成功”界面,提示紅字發票信息確認單提交成功。
2024 01/11 12:32

84784947 

2024 01/11 12:38
謝謝老師,紅字信息表是由我方(購方)申請嗎?

郭老師 

2024 01/11 12:39
對的,是的。你們認證?

84784947 

2024 01/11 12:42
是的,我方認證抵扣了;現我方提出紅字信息表申請,選擇理由是哪個?此發票原是太平洋保險公可開具的車子保險,但現車子要報廢了,保險又不續了,此發票要紅沖作廢。

郭老師 

2024 01/11 12:44
開多了
看下有這個吧

84784947 

2024 01/11 12:48
謝謝老師,進項轉出是要到下月申報時再轉,是嗎?

郭老師 

2024 01/11 12:49
對的,是的,是這么做的。

84784947 

2024 01/11 12:57
本月這張錯誤的發票記帳聯與抵扣聯不需要退還給對方吧,他還應把紅字發票的那兩聯寄給我吧。

郭老師 

2024 01/11 12:58
對的是的,需要這么做的

84784947 

2024 01/11 13:01
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/11 13:07
不用客氣,工作愉快。
