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2023年12月發生的費用4425元,也未付款,到2023年1月份才收到發票。這個費用需要在23年12月份做暫估嗎?如果做暫估,分錄怎么寫?



這么做,借銷售費用 貸應付賬款暫估
2024 01/11 11:50

84785021 

2024 01/11 12:18
發票開回來怎么寫分錄?

東老師 

2024 01/11 12:19
借銷售費用 負數貸應付賬負數
根據發票做賬 借銷售費用 貸應付賬

2023年12月發生的費用4425元,也未付款,到2023年1月份才收到發票。這個費用需要在23年12月份做暫估嗎?如果做暫估,分錄怎么寫?
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