問題已解決
今年稅務查2016年的發票 有張發票做進項稅額轉出了改了2016年的增值稅申報表和企業所得稅表 怎么做調整的會計分錄 轉出金額為85470.09稅額為14529.91



借以前年度損益調整,
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出14529.91
借應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款14529.91
如果有實際業務的。
2024 01/11 09:00

84784990 

2024 01/11 09:07
一共是補交了增值稅款14529.91元滯納金18881.62元,修改2016年企業所得稅年度申報表,調增85470.09元,補交企業所得稅5398.2元滯納金6421.16元,合計稅款滯納金共45230.89元。

84784990 

2024 01/11 09:08
都用以前年度損益調整?
不用調整未分配利潤嗎

郭老師 

2024 01/11 09:08
借應交稅費查補稅款14529.91,
貸銀行存款。
借營業外支出滯納金18881.62,貸銀行存款

郭老師 

2024 01/11 09:09
借以前年度損益調整
貸應交稅費企業所得稅5398.2,
借應交稅費企業所得稅
營業外支出滯納金6421.16,貸銀行存款。

84784990 

2024 01/11 09:35
這樣記賬嗎

84784990 

2024 01/11 09:37
現在利潤表里面沒有以前年度損益調整了

郭老師 

2024 01/11 09:38
你好,可以的,可以這么做的。

84784990 

2024 01/11 09:43
老師 現在的利潤表里面沒有以前年度損益調整了 怎么弄

郭老師 

2024 01/11 09:45
你好,月末結轉到衛生間地板他就是不是在列表里面

84784990 

2024 01/11 09:49
我是不是得手動做個分錄

84784990 

2024 01/11 09:49
才能跟稅務的報表一致

郭老師 

2024 01/11 09:50
是的,對的,是這么做的。
