問題已解決
采購一設備,我用于在客戶測試使用,現在贈送給客戶了,怎么處理



你好借,營業外支出,捐贈支出,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。借主營業務成本貸,庫存商品。
2024 01/10 17:15

84784953 

2024 01/10 17:18
這個是視同銷售唄,交增值稅唄

84784953 

2024 01/10 17:19
不用給他們開發票唄

宋生老師 

2024 01/10 17:22
你好,是的,就是這樣理解。

84784953 

2024 01/10 17:27
增值稅申報按照未開票收入申報唄

宋生老師 

2024 01/10 17:30
你好是的。就是你說的這樣。
