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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?



所有3級科目都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就是了
2024 01/10 16:24

84785046 

2024 01/10 16:26
看著資產(chǎn)負(fù)債表報表應(yīng)交稅費(fèi)有個稅額剛好是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的這個金額,看著不太好看,想著是否能轉(zhuǎn)到其他科目

家權(quán)老師 

2024 01/10 16:30
不需要轉(zhuǎn)的。
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
