問題已解決
申報生產企業出口免抵退提示這個錯誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數據及出口退稅申報數據。如果出口退稅申報數據錯誤,請修改出口退稅申報數據;如果需要調整納稅申報,請調整增值稅納稅申報!



你好,
根據您的描述,這個問題是由于出口免抵退計算過程中的數據誤差導致的。為解決這個問題,您需要檢查并調整您的增值稅納稅申報數據和出口退稅申報數據。
1. 檢查增值稅納稅申報數據:確保您的增值稅納稅申報表中的數據準確無誤。這包括銷售額、銷項稅額、進項稅額等。如果您發現錯誤,請及時修改納稅申報數據。
2. 檢查出口退稅申報數據:確保您的出口退稅申報表中的數據與增值稅納稅申報表中的相關數據一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發現錯誤,請及時修改出口退稅申報數據。
3. 調整納稅申報:如果檢查發現增值稅納稅申報數據有誤,您需要調整納稅申報。在調整時,請確保調整后的數據與出口退稅申報數據保持一致。
4. 重新計算免抵退:在調整完增值稅納稅申報數據和出口退稅申報數據后,重新計算免抵退金額。確保計算結果與您的實際業務情況相符。
5. 提交修改后的申報數據:將修改后的增值稅納稅申報數據和出口退稅申報數據提交給稅務部門。如有必要,可與稅務部門溝通,以確保您的申報正確
2024 01/09 19:11

84785024 

2024 01/09 19:31
免抵退金額和免稅金額可以同時在增值稅申報嗎?

小小霞老師 

2024 01/09 19:34
可以在同一申報期內,既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅。
