問題已解決
請問客戶消費掃碼進公帳的,然后開票給他們公司的怎么做分錄呢



借,銀行存款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅
2024 01/09 15:21

84784952 

2024 01/09 15:23
對公轉賬給對方了,之前說好開票的現在不開了怎么做呢

東老師 

2024 01/09 15:23
不給你們開票也是正常做到費用的

東老師 

2024 01/09 15:24
就是沒有發票不能稅前扣除

84784952 

2024 01/09 15:24
比如收入5000元,有2000元是開的怎么做呢

東老師 

2024 01/09 15:24
有沒有開票的你都可以做到費用里面的

84784952 

2024 01/09 15:24
那就是借管理費用貸銀行存款對嗎

東老師 

2024 01/09 15:24
對,沒錯的,做賬是這么做的

84784952 

2024 01/09 15:25
那收入5千開票2千呢怎么做

東老師 

2024 01/09 15:29
都按照收入開票,兩千就是未開票收入
