問題已解決
暫估材料入賬怎么做會計分錄需要什么附件嗎



你好,這個是并沒有什么附件的
2024 01/09 11:28

84785028 

2024 01/09 11:29
暫估分錄怎么做, 收到發票時候分錄又怎么做

東老師 

2024 01/09 11:29
借,原材料貸,應付賬款暫估
收到發票以后沖銷上面的會計分錄,再按照發票做賬

84785028 

2024 01/09 11:35
如果暫估的金額跟收到發票金額的不一致也沒有關系嗎,直接沖了就可以

東老師 

2024 01/09 11:35
直接把咱們的沖銷就可以了
