問題已解決
老師,我有個問題問一下:我之前工資發放是經過應付職工薪酬的,現在要把部分應付職工薪酬工資的工資轉入成本,這樣咋結轉啊



同學你好
借主營業務成本
貸應付職工薪酬
2024 01/08 13:57

84784949 

2024 01/08 13:58
這樣應付職工薪酬期末貸方有余額耶

84784949 

2024 01/08 14:02
我之前是計提:借管理工資,貸應付職工薪酬,發放時:借:應付職工薪酬,貸銀行存款,現在要把部分的工資轉至成本

樸老師 

2024 01/08 14:07
借主營業務成本
貸管理費用
