當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,上個(gè)月預(yù)估費(fèi)用和發(fā)票相差0.01怎么處理啊,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。



按照發(fā)票金額調(diào)整本月的成本
應(yīng)付賬款按照發(fā)票的金額確認(rèn)
2024 01/05 15:55

84785010 

2024 01/05 15:56
怎么做分錄呢

84785010 

2024 01/05 16:17
請問分錄怎么寫比較好呢

鐘存老師 

2024 01/05 16:18
比如,發(fā)票金額大于暫估金額
借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本等
貸:應(yīng)付賬款

84785010 

2024 01/05 16:19
發(fā)票金額少于預(yù)估金額

鐘存老師 

2024 01/05 16:19
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本等
