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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司車輛違章 450 員工承擔(dān) 然后當(dāng)時(shí)司機(jī)開(kāi)資扣員工了 后來(lái)其他員工又替交的違章450 直接給員工又報(bào)銷的 都需要怎么做賬老師


同學(xué)你好,如果是員工承擔(dān),那么付款計(jì)入其他應(yīng)收款 450 銀行存款 450 未來(lái)發(fā)工資的時(shí)候扣除
給員工報(bào)銷了,就入管理費(fèi)用科目。
2024 01/05 14:04

84784985 

2024 01/05 14:05
老師先扣的員工,后交的違章
明&老師 

2024 01/05 14:09
加一項(xiàng) 管理費(fèi)用-工資 450 貸 其他應(yīng)付款 450 未來(lái)報(bào)銷時(shí) 沖銷其他應(yīng)付款

84784985 

2024 01/05 14:15
老師你的意思是 借管理費(fèi)用-工資 700
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資250
其他應(yīng)付款--違章 450
我可以這樣理解嗎
明&老師 

2024 01/05 14:25
同學(xué),你寫(xiě)的應(yīng)付職工薪酬 250元老師沒(méi)太明白。可以在仔細(xì)一些嗎?

84784985 

2024 01/05 14:26
老師那個(gè)數(shù)是假設(shè)的 你幫我看下我分錄這樣理解對(duì)嗎
明&老師 

2024 01/05 14:28
同學(xué),是對(duì)的。就是這么做。
