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出口退稅生產型企業,是按出口報關單出口的當月申報增值稅還是退稅時申報,如果是出口的當月或者次月申報增值稅,因不知道具體結匯金額,怎么申報呢

84785031| 提問時間:2024 01/05 12:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.在出口貨物報關單(出口退稅專用)上的出口日期次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內,向主管稅務機關申報辦理增值稅免抵退稅及消費稅退稅。 2.報送的資料包括:《免抵退稅申報匯總表》3份、《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表》3份、出口貨物退(免)稅正式申報電子數據、出口貨物報關單(出口退稅專用)、出口發票等。 3.生產企業出口的自購原材料和自產的出口貨物,以及列名生產企業提供的加工修理修配勞務,應將對應的進項稅額轉出,不再參與免抵退稅計算。 4.生產企業應在規定期限內收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。經主管稅務機關批準的,企業在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。
2024 01/05 12:34
84785031
2024 01/05 14:48
意思就是辦理退稅的時候申報增值稅退稅即可,確認收入就是次月申報,是這個意思吧
樸老師
2024 01/05 14:53
同學你好 對的 是這個意思
84785031
2024 01/05 15:40
好的,謝謝
樸老師
2024 01/05 15:46
滿意請給五星好評,謝謝
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