問題已解決
老師,我查到第三季度有一張憑證科目放錯了,能沖紅,在這月重新做嗎



同學,你好
是可以的
2024 01/04 19:34

84784994 

2024 01/04 19:40
還有老師,小規模,應交稅費那里是不是應該結轉一下?分錄怎么做呢?

小菲老師 

2024 01/04 19:43
同學,你好
你是增值稅結轉嗎

84784994 

2024 01/04 19:44
是的,老師

小菲老師 

2024 01/04 19:45
借:應交稅費-應交增值稅 (銷項稅額) , 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉出未交增值稅) 。

84784994 

2024 01/04 19:58
好的,老師,小規模資產負債表中有應交稅費,是應該結轉吧?還是就體現在表中呢

小菲老師 

2024 01/04 20:10
同學,你好
是需要結轉的

84784994 

2024 01/04 20:21
老師,直接借應交稅費-應交增值稅,貸應交-未交增值稅,可以嗎?

小菲老師 

2024 01/04 20:23
同學,你好
是可以的

84784994 

2024 01/04 20:38
但是老師,結轉完,就直接轉到資產負債表的其他流動資產里了,這是可以的嗎

小菲老師 

2024 01/04 20:46
同學,你好
放在應交稅費里面
