問題已解決
老師,隔月紅沖的發票需要入賬嗎?我是銷方,怎么做分錄?跨季度了



您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
2024 01/03 21:24

84784956 

2024 01/03 21:33
?不對吧,應該是借應收賬款負數,貸收入負數,貸增值稅負數吧?

易 老師 

2024 01/03 21:36
學員您好,是的,對的借:應收賬款負數,貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數 主營業務收入負數

84784956 

2024 01/03 22:52
當月紅沖不用做賬吧?

易 老師 

2024 01/03 22:53
同學您好,你好,可以的, 沒問題 當月紅沖不用

84784956 

2024 01/03 23:26
老師,一次性留工培訓補助怎么做分錄?

易 老師 

2024 01/04 08:55
學員朋友您好,借:銀行存款。貸:專項應付款借:專項應付款貸:銀行存款。
