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老師,1月收到12月份的發票,應該怎么做呢?我們是適用小企業會計準則。



同學您好,12月,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等同學您好,票附到上年的費用憑證下就可以了
2024 01/03 20:42

84785019 

2024 01/03 20:44
有的發票1月份才開,也能附到12月預提的憑證后面嗎?

易 老師 

2024 01/03 20:45
你好,可以的, 沒問題 業務真實,匯算清繳前取得發票即可稅前扣除

84785019 

2024 01/03 20:46
不是說次月的發票不能作為當月的憑證嗎?

易 老師 

2024 01/03 20:47
同學您好, 是按權責發生制進行確認的,要看業務受益期,不單看票據日期

84785019 

2024 01/03 22:24
好的,那發票到了,如果沖掉預提的費用憑證,根據發票重新入賬的話,需要通過什么科目調整呢?我們適用小企業會計準則。

易 老師 

2024 01/03 22:29
同學您好,是當年還是以前年度的?

84785019 

2024 01/04 07:05
是1去年12月的

易 老師 

2024 01/04 08:56
學員朋友您好,借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款其他應付款或者應付職工薪酬等

84785019 

2024 01/04 09:42
好的,如果匯算清繳前收到發票,就不用調整了,對嗎?不管沖銷還是重新入賬,涉及到損益類的,我就用利潤分配未分配利潤來調整對嗎?

易 老師 

2024 01/04 09:52
學員您好,是的,對的
