問題已解決
老師,您好,之前增值稅沒有留抵,剛好抵扣,我沒有做賬,12月進項有留抵,怎么做賬?



您好,把這個金額 結轉到 應交稅金-未交增值稅
借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅
2024 01/03 17:53

84784965 

2024 01/03 18:39
沒有開票的是不是就不用做賬?

廖君老師 

2024 01/03 18:43
您好,是的,沒開票沒有收入的分錄

老師,您好,之前增值稅沒有留抵,剛好抵扣,我沒有做賬,12月進項有留抵,怎么做賬?
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