問題已解決
老師,接上一筆提問,開具負數發票后再開的稅額不足沖減導致年末有增值稅貸方負數,那在四季度申報增值稅的時候需要按照開具那張紅沖發票后,實際開具的金額申報嗎



對的,是的,是這么做的。
2024 01/03 14:27

84784978 

2024 01/03 14:28
那之前紅沖的那張發票金額已經申報過一次稅了,不扣減掉那筆金額就多交稅了呀?

郭老師 

2024 01/03 14:29
可是你之前的這個負數已經申報過一次,你再申報第二次的話,不就重復了,你之前多交了稅款,你看下是不是在留底里面。

84784978 

2024 01/03 14:58
老師 我們是小規模納稅人 沒有留底,在申報第四季度的時候是否應該減掉之前已經申報紅沖的那種發票金額 這樣才沒有重復申報 對吧

郭老師 

2024 01/03 14:58
之前是不是已經申請退稅了?
