問題已解決
暫估材料成本的分錄怎么做



您好,借 原材料 貸 應付賬款——暫估入庫款
2024 01/03 13:21

84784992 

2024 01/03 13:22
如果換成庫存商品呢

小鎖老師 

2024 01/03 13:39
那就是借方換一下科目就可以的了

84784992 

2024 01/03 13:41
那暫估了之后還能結轉出么,結轉到主營業務成本上去

小鎖老師 

2024 01/03 13:41
嗯對,是可以的這個

84784992 

2024 01/03 13:45
那我到時候沖紅的時候我沖哪個呢

小鎖老師 

2024 01/03 13:46
按照你庫存的這一個近

84784992 

2024 01/03 14:20
老師,完整的計提,結轉及沖紅分錄是怎么做

小鎖老師 

2024 01/03 14:33
借 庫存商品 貸 應付賬款——暫估入庫款? ?借 主營業務成本? 貸 庫存商品? 跨年紅沖,借 庫存商品? 貸 以前年度損益調整

84784992 

2024 01/03 14:41
老師,不跨年的怎么沖紅呢

小鎖老師 

2024 01/03 15:06
不跨年的話,就是第二步,直接做相反的

84784992 

2024 01/03 15:09
完整的分錄給下可以不,我有點昏

小鎖老師 

2024 01/03 15:10
第三部,不跨年,借?庫存商品? 貸 主營業務成本
